Gepubliceerd: 16 september 2025
Indiener(s): Mona Keijzer (minister volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) (BBB)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36820-XX-2.html
ID: 36820-XX-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Asiel en Migratie;

de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Asiel en Migratie, D.M. van Weel

De Minister voor Asiel en Migratie, M.C.G. Keijzer

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Dit is de suppletoire begroting september 2025 van het Ministerie van Asiel en Migratie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de mutaties zoals genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2026).

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties suppletoire begroting september» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingenmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 is het exploitatie- en kasstroomoverzicht van het agentschap weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Suppletoire begroting september) (bedragen x € 1.000)
   

Artikel Uitgaven

2025

 

Vastgestelde begroting 2025 (inclusief NvW, AW)

 

9.480.898

 

Stand eerste suppletoire begroting 2025

 

8.967.359

       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
       

1

Migratie partnerschappen

37

10.000

2

Afrekening COA, Nidos en IND

37

358.320

3

Kasschuif COA-middelen

37

– 526.393

4

Decentralisatieuitkering spreidingswet

37

– 28.050

5

ODA middelen (naar BHO)

37

– 250.033

6

Asielmaatregelen Regeerprogramma

37, 91

29.217

7

Inzet middelen Regeerprogramma COA

37

84.243

8

Middelen Regeerprogramma wetsvoorstellen

92

– 84.243

9

Verdeling Loon- en prijsbijstelling

alle

124.821

       

10

Overige mutaties

 

– 149.346

       
 

Stand suppletoire begroting september 2025

 

8.535.895

Toelichting

1. Migratie Partnerschappen

In het regeerprogramma staan partnerschappen opgenomen als een direct instrument met derde landen om de instroom te beperken en terugkeer te bevorderen. Hiervoor wordt voor 2025 € 10 mln. beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Asiel en Migratie vanuit de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Deze middelen zullen worden ingezet voor het bevorderen van terugkeer en het tegengaan van irreguliere migratie (inclusief bijvoorbeeld de inzet van de keten bij grensmanagement en de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel) via programma’s, projecten en uitbreiding van operationele inzet in derde landen, aansluiting bij en invloed op de EU-migratiepartnerschappen en het inrichten van pilots voor innovatieve partnerschappen.

Afrekening COA, Nidos en IND

De afrekening over 2024 van het COA, NIDOS en IND wordt door middel van een kasschuif ingezet voor asielopvang bij het COA in latere jaren (zie nummer 3).

Kasschuif COA-middelen

Een meevaller van 526 miljoen euro wordt met een kasschuif naar 2028 tot en met 2030 ingezet voor asielopvang bij het COA in die jaren. Dit betreft naast afrekeningen over 2024 met de asielorganisaties (zie de post hierboven), ook de loon- en prijsontwikkeling (LPO) van het NIDOS (circa 22 miljoen euro) en het COA (circa 62 miljoen euro) en de meevaller bij de middelen wetsvoorstellen regeerprogramma in 2025 (circa 84 miljoen euro).

Decentralisatieuitkering spreidingswet

Vanuit de spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe decentrale taak gekregen in het zoeken van opvangplekken. Zij krijgen hiervoor € 15,3 mln. compensatie vanuit het gemeentefonds. En om de Provinciale Regietafels (PRT’s) te versterken in onder meer hun nieuwe taak rondom de spreidingswet wordt € 12,8 mln. beschikbaar gesteld aan het provinciefonds.

ODA middelen (naar BHO)

De kosten van eerstejaarsasielopvang zijn toerekenbaar aan ODA. Het blijkt dat de realisatie van het toerekenbare percentage voor ODA een daling laat zien. Op basis van recente ervaringscijfers wordt daarom het ODA-aandeel in de asielkosten aangepast.

Asielmaatregelen Regeerprogramma

Bij de Voorjaarsnota is structureel € 115 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van asielmaatregelen uit het Regeerprogramma. Een deel van de benodigde middelen wordt vanuit artikel 92 overgeboekt naar de artikelen 37 en 91 op de begroting van Asiel en Migratie voor de uitvoering van deze asielmaatregelen. Daarnaast wordt er budget overgeboekt naar de begroting van Justitie en Veiligheid voor kosten die samenhangen met het Migratiepact, de Asielnoodmaatregelenwet, het tweestatusstelsel en personeelskosten, waaronder uitgaven voor de Raad voor Rechtsbijstand en de Raad voor de Rechtspraak. Voor een nadere toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de begroting van Asiel en Migratie betreft het de volgende budgetmutaties:

Voor de uitvoering van de verplichtingen volgend uit het Migratiepact wordt € 16,5 mln. in 2025 beschikbaar gesteld.

Asielnoodmaatregelenwet en tweestatusstelsel. Voor de voorbereiding en uitvoering van de wetsvoorstellen wordt voor 2025 € 4 mln. beschikbaar gesteld aan de IND. Daarnaast worden voor het extra werk volgend uit de wetsvoorstellen structurele middelen toegevoegd op het onderdeel eigen personeel. Het betreft € 0,2 mln. in 2025.

Voor de uitbreiding van vreemdelingenbewaring worden middelen aan DJI beschikbaar gesteld. Het betreft € 5,6 mln. in 2025.

Voor de voorbereiding en uitvoering van de wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring worden structureel middelen beschikbaar gesteld aan DJI. Het betreft € 2,9 mln. in 2025.

Inzet middelen Regeerprogramma COA

De onderuitputting op de middelen voor de wetsvoorstellen wordt door middel van een kasschuif ingezet voor asielopvang bij het COA in latere jaren (zie nummer 3).

Middelen Regeerprogramma wetsvoorstellen

De middelen voor de wetsvoorstellen zullen dit jaar naar verwachting niet volledig worden besteed.

Verdeling Loon- en prijsbijstelling

De toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2025 wordt met deze mutatie doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen.

Overige mutaties

De post «overige mutaties» bestaat voornamelijk uit technische mutaties (zoals het overboeken van de Loon en prijsbijstelling, middelen migratiepact en Asielnoodmaatregelen en tweestatusstelsel) en mutaties van minder dan 10 miljoen euro.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (suppletoire begroting september) (bedragen x € 1.000)
   

Artikel

2025

 

Vastgestelde begroting 2025

 

12.826

 

Stand eerste suppletoire begroting 2025

 

21.826

       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
       

1

Afrekening 2024 (IND, COA en Nidos)

37

358.320

       

2

Overige mutaties

 

5.826

       
 

Stand suppletoire begroting september 2025

 

385.972

Toelichting

1. Afrekening 2024 (IND, COA en Nidos)

Uit de afrekening over 2024 blijkt op basis van de lagere gerealiseerde productie, een totale meevaller van € 358 mln. te zijn, waarvan € 15 mln. op IND, € 282 mln. op COA en € 61 mln. op Nidos.

Door middel van een kasschuif worden deze middelen ingezet voor asielopvang bij het COA in latere jaren (zie ook de post kasschuif COA onder nummer 3 bij uitgaven).

Overige mutaties

De post «overige mutaties» bestaat voornamelijk uit technische mutaties en mutaties van minder dan 10 miljoen euro.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
   

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting september (2)

Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

8.695.236

– 190.976

8.504.260

         
 

Uitgaven

8.691.793

– 190.976

8.500.817

         

37.1

Apparaat Dienst Terugkeer en Vertrek

90.708

895

91.603

 

Personele uitgaven

75.468

– 4.445

71.023

 

Eigen personeel

68.793

– 4.445

64.348

 

Externe inhuur

6.662

0

6.662

 

Overig Personeel

13

0

13

 

Materiële uitgaven

15.240

5.340

20.580

 

ICT

7.786

2.791

10.577

 

SSO's

3.282

1.973

5.255

 

Overig materieel

4.172

576

4.748

37.4

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

5.903.331

– 206.369

5.696.962

 

Bijdrage aan agentschappen

1.005.858

57.069

1.062.927

 

IND

921.016

45.303

966.319

 

DJI – Vreemdelingenbewaring

84.842

11.766

96.608

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.690.930

– 249.533

4.441.397

 

COA

4.259.362

– 249.533

4.009.829

 

NIDOS – opvang

431.568

0

431.568

 

Bijdrage aan medeoverheden

31.122

35.053

66.175

 

Samenwerkingsverbanden asielketen

31.122

35.053

66.175

 

Subsidies (regelingen)

20.458

677

21.135

 

Vluchtelingenwerk Nederland

13.052

610

13.662

 

IOM

2.776

25

2.801

 

Overige Subsidies

4.630

42

4.672

 

Opdrachten

154.963

– 49.635

105.328

 

Programma Ketenvoorzieningen

9.178

83

9.261

 

Versterking vreemdelingenketen

120.172

– 56.180

63.992

 

Identificatie en Registratie vreemdelingen

25.613

6.462

32.075

37.5

Terugkeer en bewaring vreemdelingen

33.336

3.866

37.202

 

Bijdrage aan agentschappen

9.024

3.742

12.766

 

DJI – Dienst vervoer en ondersteuning

9.024

3.742

12.766

 

Subsidies (regelingen)

10.778

– 71

10.707

 

REAN-regeling

6.557

278

6.835

 

Overige Subsidies

4.221

– 349

3.872

 

Opdrachten

13.534

195

13.729

 

Vreemdelingen vertrek

13.534

195

13.729

37.6

Versterking Grenstoezicht

0

10.632

10.632

 

Subsidies (regelingen)

0

10.632

10.632

 

Versterking grenstoezicht

0

10.632

10.632

37.7

Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden

2.664.418

0

2.664.418

 

Bijdrage aan medeoverheden

2.389.193

0

2.389.193

 

Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden

2.389.193

0

2.389.193

 

Subsidies (regelingen)

20.108

0

20.108

 

Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden

20.108

0

20.108

 

Opdrachten

255.117

0

255.117

 

Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden

255.117

0

255.117

         
 

Ontvangsten

21.826

364.146

385.972

         

Toelichting

37.1 Apparaat Dienst terugkeer en Vertrek

Deze post bestaat uit een aantal kleine mutaties, zoals de verdeling van de loon- en prijsbijstelling voor de tranche 2025–2030, waarvan € 3,2 mln. in 2025 valt.

37.4 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

  • De toekenning van de loon- en prijsbijstelling voor de tranche 2025–2030, waarvan € 126,3 mln. in 2025 op dit artikelonderdeel wordt verwerkt.

  • In het regeerprogramma zijn partnerschappen opgenomen als direct instrument met derde landen om de instroom te beperken en terugkeer te bevorderen. Hiervoor wordt in 2025 € 10 mln. beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Asiel en Migratie, afkomstig uit de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Deze middelen zullen worden ingezet voor het bevorderen van terugkeer en het tegengaan van irreguliere migratie (inclusief bijvoorbeeld inzet van de keten bij grensmanagement en de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel) via programma’s, projecten en uitbreiding van operationele inzet in derde landen, aansluiting bij en invloed op de EU-migratiepartnerschappen, en het inrichten van pilots voor innovatieve partnerschappen.

  • Bij de Voorjaarsnota is structureel € 115 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van asielmaatregelen uit het Regeerprogramma. Een deel van de benodigde middelen wordt vanuit artikel 92 overgeboekt naar de artikelen 37 en 91 van de begroting van Asiel en Migratie voor de uitvoering van deze asielmaatregelen. Daarnaast wordt er budget overgeboekt naar de begroting van Justitie en Veiligheid voor kosten die samenhangen met het Migratiepact, de Asielnoodmaatregelenwet, het tweestatusstelsel en personeelskosten, waaronder uitgaven voor de Raad voor Rechtsbijstand en de Raad voor de Rechtspraak. Voor een nadere toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de begroting van Asiel en Migratie betreft het de volgende budgetmutaties:

    • Voor de uitvoering van de verplichtingen voorvloeiend uit het Migratiepact wordt in 2025 € 15,3 mln. beschikbaar gesteld.

    • Asielnoodmaatregelenwet en tweestatusstelsel: voor de voorbereiding en uitvoering van deze wetsvoorstellen wordt in 2025 € 4 mln. beschikbaar gesteld aan de IND.

    • Voor de uitbreiding van vreemdelingenbewaring worden middelen aan DJI beschikbaar gesteld. Het betreft € 5,6 mln. in 2025.

    • Voor de voorbereiding en uitvoering van de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring worden structureel middelen beschikbaar gesteld aan DJI. Het betreft € 2,9 mln. in 2025.

  • De onderuitputting (ad € 84,2 mln.) op de middelen voor de wetsvoorstellen wordt door middel van een kasschuif ingezet voor asielopvang bij het COA in latere jaren.

  • De afrekening over 2024 (€ 358,3 mln.) van het COA, Nidos en IND wordt door middel van een kasschuif ingezet voor asielopvang bij het COA in latere jaren.

  • Een meevaller van 526 miljoen euro wordt met een kasschuif naar 2028 tot en met 2030 ingezet voor asielopvang bij het COA in die jaren. Dit betreft naast afrekeningen over 2024 met de asielorganisaties (zie de post hierboven), ook de loon- en prijsontwikkeling (LPO) van het NIDOS (circa 22 miljoen euro) en het COA (circa 62 miljoen euro) en de meevaller bij de middelen wetsvoorstellen regeerprogramma in 2025 (circa 84 miljoen euro).

  • Vanuit de spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe decentrale taak gekregen in het zoeken van opvangplekken. Zij krijgen hiervoor € 15,3 mln. compensatie vanuit het gemeentefonds. En om de Provinciale Regietafels (PRT’s) te versterken in onder meer hun nieuwe taak rondom de spreidingswet wordt € 12,8 mln. beschikbaar gesteld aan het provinciefonds.

  • De kosten van eerstejaarsasielopvang zijn toerekenbaar aan ODA. Het blijkt dat de realisatie van het toerekenbare percentage voor ODA een daling laat zien. Op basis van recente ervaringscijfers wordt daarom het ODA-aandeel in de asielkosten aangepast.

37.6 Versterking Grenstoezicht

Deze post bestaat hoofdzakelijk uit een desaldering van Eurostar. Conform het convenant tussen Eurostar en het Rijk, geldig in 2024, is de betaling van Eurostar overgemaakt naar Defensie/KMar in 2024. De betaling van de factuur over 2024 door Eurostar is recent ontvangen; de middelen ad € 5,8 mln. worden ingezet in 2025 ten behoeve van Versterking Grenstoezicht. Het restantsaldo betreft een interne overboeking tussen twee artikelonderdelen. De middelen voor de verordening van het Europees Grens en Kustwacht Agentschap (EGKWA, voorheen Frontex) worden structureel overgezet van Versterking Vreemdelingen Keten naar het nieuwe subartikel Versterking Grenstoezicht. Nederland levert hiermee inzet aan Frontex/EGKWA. Voor 2025 betreft dit een bedrag van € 4,8 mln.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 91 Apparaat Kerndepartement

Tabel 4 Artikel 91 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
   

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting september (2)

Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

33.245

191

33.436

         
 

Uitgaven

33.245

191

33.436

         

91.2

Apparaatsuitgaven kerndepartement

33.245

191

33.436

 

Personele uitgaven

30.342

176

30.518

 

Eigen personeel

23.628

174

23.802

 

Externe inhuur

6.301

0

6.301

 

Overig personeel

413

2

415

 

Materiële uitgaven

2.903

15

2.918

 

ICT

100

0

100

 

SSO's

100

0

100

 

Overig materieel

2.703

15

2.718

         
 

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Op artikel 91 hebben geen mutaties plaatsgevonden die een nadere toelichting behoeven.

4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 5 Artikel 92 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
   

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting september (2)

Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

242.321

– 240.679

1.642

         
 

Uitgaven

242.321

– 240.679

1.642

         

92.2

Nog onverdeeld

242.321

– 240.679

1.642

 

Nog te verdelen

242.321

– 240.679

1.642

 

Nog onverdeeld

242.321

– 240.679

1.642

         
 

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later worden doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan; dit gebeurt uitsluitend op de overige artikelen.

5 Agentschappen

Algemeen:

Per 1 januari 2025 is de nieuwe Regeling Agentschappen ingegaan. Deze regeling biedt de mogelijkheid voor bekostiging op basis van output en/of input. In verband met het overgangsjaar naar de nieuwe Regeling Agentschappen is het exploitatieoverzicht voor het uitvoeringsjaar 2025 nog opgesteld conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2024. Vanaf de begroting 2026 is het exploitatieoverzicht opgesteld volgens de nieuwe Regeling Agentschappen. Hoe de huidige omzetcategorieën zich verhouden tot de nieuwe specificatie van baten, wordt inzichtelijk gemaakt in de ontwerpbegroting 2026 van het Ministerie van Asiel en Migratie. Voor een nadere toelichting op de nieuwe specificatie van baten wordt verwezen naar de begroting van het Ministerie van Asiel en Migratie 2026.

5.1 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Tabel 6 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND (suppletoire begroting september) (Bedragen x € 1.000)
 

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties Suppletoire begroting september (2)

Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)

Baten

     

Omzet

981.016

24.749

1.005.765

waarvan omzet moederdepartement

921.016

9.749

930.765

waarvan omzet overige departementen

0

0

0

waarvan omzet derden

60.000

15.000

75.000

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

981.016

24.749

1.005.765

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– Personele kosten

663.563

15.690

679.253

waarvan eigen personeel

573.118

15.690

588.808

waarvan inhuur externen

85.445

0

85.445

waarvan overige personele kosten

5.000

0

5.000

– Materiële kosten

207.303

9.059

216.362

waarvan apparaat ICT

1.000

0

1.000

waarvan bijdrage aan SSO's

70.000

0

70.000

waarvan overige materiële kosten

136.303

9.059

145.362

Materiele programmakosten

104.150

0

104.150

Afschrijvingskosten

6.000

0

6.000

– Materieel

2.000

0

2.000

waarvan apparaat ICT

1.800

0

1.800

waarvan overige materiële kosten

200

0

200

– Immaterieel

4.000

0

4.000

Rentelasten

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

981.016

24.749

1.005.765

       

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 7 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
   

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties suppletoire begroting september (2)

Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2025 + depositorekeningen

92.549

 

92.549

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

981.016

24.479

1.005.495

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 975.016

– 24.479

– 999.495

2.

Totaal operationele kasstroom

6.000

 

6.000

 

Totaal investeringen (-/-)

– 3.660

 

– 3.660

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

 

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.660

 

– 3.660

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

 

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

 

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 4.000

 

– 4.000

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

 

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 4.000

 

– 4.000

5.

Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4)

90.889

0

90.889

Toelichting

Het verschil tussen de stand van de eerste suppletoire begroting en de stand van de suppletoire begroting september wordt voornamelijk verklaard door de implementatie van de asielwetgeving en migratiepact, en meer leges vanuit derden.